為進一步提高審計質量,更好地發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用,11月18日,贛州發(fā)展集團審計研討小組舉辦專題培訓會,審計研討小組全體成員參加了培訓。
會上,審計部負責人介紹了內部審計的法律地位、權限,明確了內部審計標準化流程,并結合集團審計工作實際,通過豐富的審計案例分析,指出了審計工作實際操作中的難點,為做好審計整改的“后半篇文章”拓寬了思路,使參訓人員深受啟發(fā)。
會議指出,集團內部審計人員務必要做到業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔,強化審計成果應用,獨立開展好內部審計工作,切實提升審計監(jiān)督效能,為集團合法規(guī)范經(jīng)營提供堅強保障。